২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বাজেট
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | ||||
প্রাপ্তি | নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ব্যয় | নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
(১) প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
| ১) রাজস্বঃ (সংস্থাপন ব্যয়) |
|
|
|
হাতে নগদ |
|
|
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,৭৪,৩০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৫,০৪,৩০০/- |
ব্যাংকে জমা |
| ১,১,০০/- | ১,১০০/- | ইউপি সচিবের বেতন- ভাতা |
| ১,০৬,২০০/- | ১,০৬,২০০/- |
মোট প্রারম্ভিক জের |
| ১,১০০/- | ১,১০০/- | গ্রাম পুলিশদের বেতন- ভাতা |
| ২,৩২,৮০০/- | ২,৩২,৮০০/- |
(২) নিজস্ব উৎসঃ |
|
|
| ট্যাক্স আদায়ের সংস্থাপন ব্যয় | ৯৬,০০০/- |
| ৯৬,০০০/- |
বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স হাল- বকেয়া- | ১,০০,০০০/- ৩,৮০,০০০/- |
| ১,০০,০০০/- ৩,৮০,০০০/- | ২) আনুষঙ্গিক ব্যয়ঃ |
|
|
|
ব্যবসা , পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১৫,০০০/- |
| ১৫,০০০/- | জ্বালানী খরচ | ১৬,৮০০/- |
| ১৬,৮০০/- |
বিনোদন কর | ২,০০০/- |
| ২,০০০/- | ভ্রমন ভাতা/ পরিবহন ব্যয় | ১২,০০০/- |
| ১২,০০০/- |
পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
২০,০০০/- |
|
২০,০০০/- | আপ্যায়ন খরচ | ৫০,০০০/- |
| ৫৩০,০০০/- |
(৩) ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
| সংবাদপত্র বিল | ২,৪০০/- |
| ২,৪০০/- |
ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২০,০০০/- |
| ২০,০০০/- | বিদ্যুৎ বিল/ বকেয়া |
|
|
|
খ) খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০,০০০/- |
| ১০,০০০/- | ষ্টেশনারী ও সেরেসত্মা খরচ | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- |
গ) পুকুর ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
| সভা খরচ | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- |
ঘ) ফেরিঘাট ইজারা বাবদ | ১০,০০০/- |
| ১০,০০০/- |
|
|
|
|
মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৩,০০০/- |
| ৩,০০০/- | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন লেখা | ৪,০০০/- |
| ৪,০০০/- |
সম্পত্তি হতে আয় |
|
|
| ৩) উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ |
|
|
|
অন্যান্য(জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন ফিসসহ অন্যান্য সনদ ফিস) | ৩০,০০০/- |
| ৩০,০০০/- | যোগাযোগ( রাসত্মা নির্মান/মেরামত) | ২০,০০০/- | ২১,০০,০০০/- | ২১,২০,০০০/- |
(৪) সরকারী সূত্রেঃ |
|
|
| স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা | ১৫,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ৪,৬৫,০০০/- |
সাধারণ এডিপি |
| ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | শিক্ষা ও ক্রীড়া | ৩০,০০০/- | ৩,২৫,০০০/- | ৩,৫৫,০০০/- |
এডিপির সরাসরি থোক বরাদ্দ |
|
|
| কৃষি ও বাজার ব্যবস্থাপনা |
| ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
এলজিএসপি থোক বরাদ্দ |
| ১৫,০০,০০০/ | ১৫,০০,০০০/- | গৃহ নির্মান |
| ৩,২৫,০০০/- | ৩,২৫,০০০/- |
দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ |
|
|
| ইউড্রেন |
| ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
ভূমি হমত্মামত্মর করের ১% বাবদ |
| ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | প্যালাসাইটিং |
| ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
(৫) সংস্থাপনঃ |
|
|
| তথ্য ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষন/ শিখন সম্প্রসারণ |
| ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা |
| ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৪) বিবিধঃ |
|
|
|
ইউপি সচিবের বেতন ভাতা |
| ১,০৬,২০০/- | ১,০৬,২০০/- | সাহায্য | ১৭,০০০/- |
| ১৭,০০০/- |
গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা |
| ২,৩২,৮০০/- | ২,৩২,৮০০/- | অনুদান | ২২,০০০/- |
| ২২,০০০/- |
(৬) স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ |
|
|
| দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ১০,০০০/- |
| ১০,০০০/- |
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ |
| ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | নিরীক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/- |
| ১০,০০০/- |
জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ |
| ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ব্যাংক চার্জ | ১০,০০০/- |
| ১০,০০০/- |
অন্যান্য(টিআর, কাবিখা,কাবিটা ইত্যাদিসহ) |
| ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | মোট ব্যয় | ৫,৬৯,৫০০/- | ৫১,৬৯,০০০/- | ৫৭,৩৮,৫০০/- |
অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ১০% নন ওয়েজ কষ্ট |
| ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | সমাপনী স্থিতি | ৫০০/- | ১,১০০/- | ১,৬০০/- |
সামাজিক বনায়ন হতে প্রাপ্তি |
| ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
|
|
|
|
সর্বমোট | ৫,৯০,০০০/- | ৫১,৭০,১০০/- | ৫৭,৬০,১০০/- | সর্বমোট | ৫,৯০,০০০/- | ৫১,৭০,১০০/- | ৫৭,৬০,১০০/- |
পরিশেষে অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
ইউপি ফরম- ১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
০৮নং সুঘাট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা - শেরপুর, জেলা - বগুড়া
অর্থ বৎসরঃ- ২০১৩-২০১৪
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববতী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
প্রাপ্তি | নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||
| ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
(১) প্রারম্ভিক জেরঃ |
| ||||
হাতে নগদ |
|
|
|
|
|
ব্যাংকে জমা |
|
|
|
|
|
মোট প্রারম্ভিক জের |
| ১,১০০/- | ১,১০০/- |
| ৩,৩৫০/- |
(২) নিজস্ব উৎসঃ |
| ||||
বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স - ( হাল- বকেয়া- | ১,০০,০০০/- ৩,৮০,০০০/- |
| ১,০০,০০০/- ৩,৮০,০০০/- | ১,০০,০০০/- ৩,১২,০০০/- | ৩০,০০০/- |
ব্যবসা , পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১৫,০০০/- |
| ১৫,০০০/- | ১২.০০০/- | ৭,৪০০/- |
বিনোদন কর | ২,০০০/- |
| ২,০০০/- | ২,০০০/- |
|
পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
২০,০০০/- |
|
২০,০০০/- |
২০,০০০/- |
|
(৩) ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
| ||||
ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২০,০০০/- |
| ২০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
|
খ) খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০,০০০/- |
| ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ৫,২০০/- |
গ) পুকুর ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
| ১,০০,০০০/- |
|
ঘ) ফেরিঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০,০০০/- |
| ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৩,০০০/- |
| ৩,০০০/- | ৩,০০০/- |
|
সম্পত্তি হতে আয় |
|
|
|
|
|
অন্যান্য(জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন সনদ ফিস) | ৩০,০০০/- |
| ৩০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
(৪) সরকারী সূত্রেঃ |
| ||||
সাধারণ এডিপি |
| ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
|
এডিপির সরাসরি থোক বরাদ্দ |
|
|
|
|
|
এলজিএসপি থোক বরাদ্দ |
| ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১১,৫১,৫৫৬/- |
দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ |
|
|
|
|
|
ভূমি হমত্মামত্মর করের ১% বাবদ |
| ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৩,৮৭,০০০/- |
(৫) সংস্থাপনঃ/ নগদ জমা |
|
|
|
| ২,০০০/- |
চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা |
| ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- |
|
ইউপি সচিবের বেতন ভাতা |
| ১,০৬,২০০/- | ১,০৬,২০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা |
| ২,৩২,৮০০/- | ২,৩২,৮০০/- | ২,৩২,৮০০/- |
|
(৬) স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ |
| ||||
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ |
| ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ |
| ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
অন্যান্য(টিআর, কাবিখা,কাবিটা ইত্যাদিসহ) |
| ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- |
|
|
অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ১০% নন ওয়েজ কষ্ট |
| ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
|
|
সামাজিক বনায়ন হতে প্রাপ্তি |
| ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
মোট প্রাপ্তিঃ | ৫,৯০,০০০/- | ৫১,৭০,১০০/- | ৫৭,৬০,১০০/- | ৩৬,৭১,৮০০/- | ১৫,৯৬,৫০৬/- |
ইউপি ফরম- ১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
০৮নং সুঘাট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা - শেরপুর, জেলা - বগুড়া
অর্থ বৎসরঃ- ২০১৩-২০১৪
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববতী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
ব্যয় | নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||
| ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
ক) রাজস্বঃ (সংস্থাপন ব্যয়) |
| ||||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,৭৪,৩০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৫,০৪,৩০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ২০,৫০০/- |
ইউপি সচিবের বেতন- ভাতা |
| ১,০৬,২০০/- | ১,০৬,২০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
গ্রাম পুলিশদের বেতন- ভাতা |
| ২,৩২,৮০০/- | ২,৩২,৮০০/- | ২,৩২,৮০০/- |
|
ট্যাক্স আদায়ের সংস্থাপন ব্যয় | ৯৬,০০০/- |
| ৯৬,০০০/- | ৬১,৮০০/- | ৭,৫৫২/- |
খ) আনুষঙ্গিক ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
জ্বালানী খরচ | ১৬,৮০০/- |
| ১৬,৮০০/- | ৯,৬০০/- |
|
ভ্রমন ভাতা | ১২,০০০/- |
| ১২,০০০/- | ৪০,০০০/- |
|
আপ্যায়ন খরচ | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
প্রচার |
|
|
| ৪০,০০০/- |
|
সংবাদপত্র বিল | ২,৪০০/- |
| ২,৪০০/- |
|
|
বিদ্যুৎ বিল/ বকেয়া |
|
|
|
|
|
ষ্টেশনারী ও সেরেসত্মা খরচ | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ১৫,৮০০/- |
সভা খরচ | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৮,৭৪৮/- |
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন লেখা | ৪,০০০/- |
| ৪,০০০/- | ৪,০০০/- |
|
গ) উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ |
| ||||
১% |
| ৩,৮৬,০০০/- | |||
এলজিএসপি-২ |
| ১১.৫০,৫৫৬/- | |||
যোগাযোগ( রাসত্মা নির্মান/মেরামত) | ২০,০০০/- | ২১,০০,০০০/- | ২১,২০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা | ১৫,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ৪,৬৫,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
|
শিক্ষা ও ক্রীড়া | ৩০,০০০/- | ৩,২৫,০০০/- | ৩,৫৫,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
|
কৃষি ও বাজার ব্যবস্থাপনা |
| ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ১৪,০০,০০০/- |
|
গৃহ নির্মান |
| ৩,২৫,০০০/- | ৩,২৫০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
ইউড্রেন |
| ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
|
|
প্যালাসাইটিং |
| ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
|
|
তথ্য ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষন/ শিখন সম্প্রসারণ |
| ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
|
|
ঘ) বিবিধঃ |
| ||||
সাহায্য | ১৭,০০০/- |
| ১৭,০০০/- | ৬,৫০০/- |
|
অনুদান | ২২,০০০/- |
| ২২,০০০/- |
|
|
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ১০,০০০/- |
| ১০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
|
নিরীক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/- |
| ১০,০০০/- | ২০,০০০/- |
|
ব্যাংক চার্জ | ১০,০০০/- |
| ১০,০০০/- |
| ২,৮৩০/- |
মোট ব্যয় | ৫,৬৯,৫০০/- | ৫১,৬৯,০০০/- | ৫৭,৩৮,৫০০/- | ৩৬,৭০,৭০০/- | ১৫,৯২,৯৮৬/- |
সমাপনী স্থিতি | ৫০০/- | ১,১০০/- | ১,৬০০/- | ১,১০০/- | ৩,৫২০/- |
সর্বমোট | ৫,৯০,০০০/- | ৫১,৭০,১০০/- | ৫৭,৬০,১০০/- | ৩৬,৭১,৮০০/- | ১৫,৯৬,৫০৬/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS